ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市町村の財政 > 令和4年度公営企業の概況(全体概況)

本文

令和4年度公営企業の概況(全体概況)

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

令和4年度市町村公営企業会計決算概況(一括版)

令和4年度市町村公営企業会計決算概況(全体概況)

(1)事業数(2)職員数(3)決算規模(4)経営状況(5)料金収入(6)他会計繰入金(7)建設投資額(8)企業債(9)資金不足比率

(1)事業数

  • ア 県内市町村等の公営企業の事業数は163事業(法適用企業81、法非適用企業82)で、前年度末に比べて1事業減少した。
  • イ 事業別では、下水道事業82事業が最も多く、次いで水道事業(簡易水道事業含む)38事業、介護サービス事業14事業、病院事業10事業となっている。
  • ウ 増減の内訳は、以下のとおりとなっている。なお、法適用企業への移行により、「下水道事業」について、法適用企業が3事業増加、法非適用企業が3事業減少となっている。

【法適用企業】

  • 下水道事業:3事業増加(法非適用企業からの移行)

【法非適用企業】

  • 下水道事業:3事業減少(法適用企業への移行)
  • 宅地造成事業:1事業減少(事業廃止)
第1表 公営企業の年度末事業数一覧(単位:事業)
区分 令和3年度
A
令和4年度
B
経営主体別内訳 差引
(B-A)
町村 組合
法適用企業 上水道事業 20 20 9 10 1 0
簡易水道事業 4 4 2 2 0 0
病院事業 10 10 3 0 7 0
下水道事業 36 39 30 9 0 3
観光施設事業 1 1 0 1 0 0
介護サービス事業 4 4 2 0 2 0
その他事業 3 3 2 1 0 0
小計 78 81 48 23 10 3
法非適用企業 簡易水道事業 14 14 1 13 0 0
電気事業 7 7 5 2 0 0
下水道事業 46 43 6 37 0 -3
観光施設事業 4 4 3 1 0 0
宅地造成事業 5 4 2 2 0 -1
介護サービス事業 10 10 2 8 0 0
小計 86 82 19 63 0 -4
合計 164 163 67 86 10 -1

(2)職員数

  • ア 職員数は5,563人(法適用企業5,416、法非適用企業147)で、前年度末に比べて19人減少した。
  • イ 事業別では、病院事業4,536人が最も多く、全体の81.5%を占め、次いで水道事業(簡易水道事業含む)511人(9.2%)、下水道事業333人(6.0%)となっている。
  • ウ 増減の内訳は、病院事業(ー15人)が最も大きく、次いで上水道事業(ー5人)、観光施設事業(+3人)となっている。
第2表 公営企業の年度末職員数一覧(単位:人)
区分 令和3年度
令和4年度
差引
(B-A)
増減率
(%)
法適用企業 上水道事業 487 482 -5 -1.0
簡易水道事業 12 13 1 8.3
病院事業 4,551 4,536 -15 -0.3
下水道事業 280 286 6 2.1
観光施設事業 15 17 2 13.3
介護サービス事業 71 70 -1 -1.4
その他事業 14 12 -2 -14.3
小計 5,430 5,416 -14 -0.3
法非適用企業 簡易水道事業 17 16 -1 -5.9
電気事業 3 3 0 0.0
下水道事業 53 47 -6 -11.3
観光施設事業 43 44 1 2.3
宅地造成事業 0 0 0 0.0
介護サービス事業 36 37 1 2.8
小計 152 147 -5 -3.3
合計 5,582 5,563 -19 -0.3
第3表 公営企業の職員数の推移一覧(単位:人)

区分

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

令和元年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度
法適用企業 上水道事業 521 521 517 507 499 476 465   488   487  

482

簡易水道事業 4 4 4 4 4 2 3 8 12 13
ガス事業 15 16 15 16 8 5 0 0 0 0
病院事業 3,828 3,828 3,860 3,815 3,809 3,736 3,708 4,567 4,551 4,536
下水道事業 149 145 144 142 142 139 145 290 280 286
観光施設事業 20 16 15 11 10 9 10 14 15 17
介護サービス事業 120 110 108 108 106 99 97 70 71 70
その他事業 8 10 10 13 10 9 9 14 14 12
小計 4,665 4,650 4,673 4,616 4,588 4,475 4,437 5,451 5,430 5,416
法非適用企業 簡易水道事業 31 31 29 30 24 23 23 19 17 16
電気事業 5 7 2 2 4 4 4 3 3 3
下水道事業 222 215 211 206 204 200 187 54 53 47
観光施設事業 25 26 28 26 26 26 26 49 43 44
宅地造成事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
駐車場事業 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
介護サービス事業 60 42 45 43 42 42 41 37 36 37
小計 344 321 316 308 301 296 282 162 152 147
合計 5,009 4,971 4,989 4,924 4,889 4,771 4,719 5,613 5,582 5,563

(3)決算規模

  • ア 決算規模(支出ベース)は1,887億70百万円(普通会計の20.9%に相当)で、前年度に比べて88億93百万円、4.9%増加した。
  • イ 事業別では、病院事業769億50百万円(全体の40.8%)が最も大きく、次いで下水道事業543億84百万円(全体の28.8%)、水道事業(簡易水道事業含む)506億97百万円(全体の26.9%)となっている。
  • ウ 病院事業が旧病院解体費や退職給付引当金の特別損失計上等により70億28百万円(10.1%)、宅地造成事業が新規産業団地の造成等により12億68百万円(133.1%)増加している。
第4表 事業別決算規模一覧(単位:百万円)
区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
A
令和4年度
差引
B-A
増減率
(%)
法適用企業 上水道事業 47,282 46,971 50,226 48,598 48,798 200 0.4
簡易水道事業 226 268 404 767 796 30 3.9
ガス事業 208 363          
病院事業 66,055 66,235 69,859 69,922 76,950 7,028 10.1
下水道事業 24,382 26,125 44,624 44,786 45,938 1,152 2.6
観光施設事業 937 627 845 575 960 385 66.9
介護サービス事業 956 993 739 799 825 26 3.3
その他事業 258 328 312 504 460 -44 -8.8
小計 140,304 141,910 167,008 165,950 174,727 8,777 5.3
法非適用企業 簡易水道事業 1,765 1,970 1,596 1,436 1,102 -333 -23.2
電気事業 1,229 1,127 1,423 1,005 1,111 106 10.5
下水道事業 28,986 27,244 8,822 9,395 8,446 -949 -10.1
観光施設事業 333 358 451 263 275 12 4.6
宅地造成事業 775 952 682 953 2,221 1.268 133.1
駐車場事業 239 152          
介護サービス事業 918 887 927 875 888 12 1.4
小計 34,245 32,690 13,902 13,927 14,043 116 0.8
合計 174,549 174,600 180,910 179,877 188,770 8,893 4.9

(注)決算規模

  • 法適用企業 : 総費用(税込) - 減価償却費 + 資本的支出
  • 法非適用企業 : 総費用 + 資本的支出 + 積立金 + 前年度繰上充用金

(4)経営状況

ア 総収支の状況(法適用企業:純損益、法非適用企業:実質収支)

  • (ア) 総収支は65億46百万円(黒字)で、前年度に比べて27億41百万円、29.5%減少した。
  • (イ) 黒字事業は154事業(前年度同数)で、事業全体の94.5%(前年度比+0.6ポイント)を占める。
    赤字事業は 9事業(前年度比ー1事業)で、事業全体の5.5%(前年度比ー0.6ポイント)を占める。
  • (ウ) 黒字事業の黒字額の合計は、92億59百万円(前年度比ー8億70百万円、ー8.6%)、赤字事業の赤字額の合計は、27億13百万円(前年度ー18億70百万円、ー222.1%)となっている。

イ 事業別の総収支の状況

  • (ア) 水道事業(簡易水道事業含む)は、一部団体の料金改定等により料金収入は増加したが、エネルギーの価格高騰による動力費の増加等により、前年度38億5百万円から本年度37億80百万円へと黒字額が減少した。
  • (イ) 病院事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えが落ち着いたこと等により、医業収益は増加したが、旧病院解体に係る特別損失の発生等により、前年度23億54百万円の黒字から、本年度1億26百万円の赤字へ転じた。
  • (ウ) 下水道事業は、エネルギーの価格高騰による動力費の増加等により、前年度28億62百万円から本年度26億19百万円へと黒字額が減少した。
  • (エ) 観光施設事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた利用者が増加に転じ、営業収益が増加したこと等により、前年度1億56百万円から本年度2億18百万円へと黒字額が増加した。
第5表 総収支の状況(単位:事業、百万円、%)
区分 令和3年度(A) 令和4年度(B) 差引(B)-(A)
法適用 法非適用 法適用 法非適用 法適用 法非適用 増減率
黒字・赤字別 黒字 68 86 154 72 82 154 4 -4 0 0.0
9,373 756 10,129 8,489 769 9,259 -883 13 -870 -8.6
赤字 10 0 10 9 0 9 -1 0 -1 -10.0
-842 0 -842 -2,713 0 -2,713 -1,870 0 -1,870 222.1
78 86 164 81 82 163 3 -4 -1 -0.6
8,531 756 9,287 5,777 769 6,546 -2,754 13 -2,741 -29.5
事業別 水道(含む簡水) 3,724 81 3,805 3,700 81 3,780 -25 -0 -25 -0.7
電気   160 160   107 107   -53 -53 -32.9
病院 2,354   2,354 -126   -126 -2,480   -2,480 -105.4
下水道 2,401 461 2,862 2,106 513 2,619 -295 52 -243 -8.5
観光施設 120 35 156 157 61 218 37 26 62 40.0
宅地造成   9 9   3 3   -6 -6 -63.3
介護サービス -75 11 -65 -65 5 -60 11 -6 5 7.0
その他 6   6 5   5 -1   -1 -19.9
8,531 756 9,287 5,777 769 6,546 -2,754 13 -2,741 -29.5

(注)

  1. 「黒字・赤字別」における上段は事業数、下段は金額である。
  2. 総収支
    • (1)法適用企業にあっては、純損益(=総収益-総費用)
    • (2)法非適用企業にあっては、実質収支(=形式収支※ - 翌年度に繰越すべき財源)
      ※形式収支 = 収支再差引 - 積立金 + 前年度からの繰越金 - 前年度繰上充用金

(5)料金収入

  • ア 料金収入は1,069億43百万円で、前年度に比べて19億2百万円、1.8%増加した。
  • イ 事業別料金収入では、病院事業558億96百万円が最も大きく、次いで水道事業(簡易水道事業含む)328億52百万円、下水道事業150億4百万円となっている。
第6表 料金収入の状況一覧(単位:百万円、%)
区分 令和3年度(A) 令和4年度(B) 差引(B)-(A)
法適用 法非適用 法適用 法非適用 法適用 法非適用 増減率
事業別 水道(含む簡水) 32,341 470 32,810 32,407 445 32,852 66 -25 42 0.1
電気   985 985   994 994   10 10 1.0
病院 53,856   53,856 55,896   55,896 2,040   2,040 3.8
下水道 13,036 2,082 15,117 13,036 1,968 15,004 -0 -114 -114 -0.8
観光施設 585 129 714 622 171 793 37 42 80 11.1
宅地造成   119 119   0 0   -119 -119 皆減
介護サービス 550 707 1,257 577 652 1,229 27 -56 -28 -2.2
その他 183   183 175   175 -8   -8 -4.3
100,550 4,492 105,041 102,713 4,230 106,943 2,163 -262 1,902 1.8

(6)他会計繰入金

  • ア 一般会計等他会計繰入金は292億32百万円で、前年度に比べて4億26百万円、1.5%増加した。
  • イ 事業別では、下水道事業207億19百万円が最も大きく、次いで病院事業63億64百万円、水道事業(簡易水道事業含む)15億97百万円となっている。
  • ウ 増減の内訳は、下水道事業(+1億54百万円)、水道事業(簡易水道事業含む)(+1億16百万円)が大きく増加している。
第7表 他会計繰入金の状況一覧(単位:百万円、%)
区分 令和3年度(A) 令和4年度(B) 差引(B)-(A)
法適用 法非適用 法適用 法非適用 法適用 法非適用 増減率
事業別 水道(含む簡水) 1,125 355 1,480 1,237 359 1,597 112 4 116 7.9
電気   1 1   0 0   -1 -1 -80.3
病院 6,273   6,273 6,364   6,364 91   91 1.5
下水道 16,088 4,477 20,565 16,409 4,310 20,719 321 -167 154 0.7
観光施設 0 122 122 0 115 115 0 -7 -7 -5.5
宅地造成   47 47   27 27   -20 -20 -42.4
介護サービス 128 153 281 128 221 349 0 68 68 24.2
その他 37   37 61   61 24   24 64.0
23,651 5,155 28,806 24,200 5,033 29,232 548 -122 426 1.5

(7)建設投資額

  • ア 建設投資額は397億88百万円で、前年度に比べて3億25百万円、0.8%増加した。
  • イ 事業別建設投資額では、水道事業(簡易水道事業含む)184億37百万円(全体の46.3%)が最も大きく、次いで下水道事業158億59百万円(全体の39.9%)、病院事業25億9百万円(全体の6.3%)となっている。
  • ウ 病院事業が大型投資の完了等により10億24百万円(29.0%)減少する一方、宅地造成は新規産業団地の造成等により13億13百万円(156.6%)増加している。
第8表 建設投資の状況一覧(単位:百万円)
区分 令和3年度
A
令和4年度
B
差引
B-A
増減率
(%)
法適用企業 上水道事業 17,848 18,007 159 0.9
簡易水道事業 127 149 22 17.6
病院事業 3,533 2,509 -1,024 -29.0
下水道事業 13,324 13,718 394 3.0
観光施設事業 199 572 373 188.1
介護サービス事業 4 5 1 18.6
その他事業 213 203 -9 -4.4
小計 35,247 35,163 -84 -0.2
法非適用企業 簡易水道事業 631 282 -349 -55.3
電気事業 6 33 27 437.1
下水道事業 2,723 2,141 -582 -21.4
観光施設事業 13 7 -5 -42.2
宅地造成事業 839 2,152 1,313 156.5
介護サービス事業 3 8 5 163.3
小計 4,215 4,624 409 9.7
合計 39,462 39,788 325 0.8

(注)建設投資額とは、資本的支出における建設改良費をいう。

(8)企業債

ア 企業債発行額

  • 企業債発行額は206億41百万円で、前年度に比べて86百万円、0.4%減少した。
  • 事業別企業債発行額では、下水道事業102億25百万円(全体の49.5%)が最も大きく、次いで水道事業(簡易水道事業含む)66億9百万円(全体の32.0%)、宅地造成事業20億93百万円(全体の10.1%)病院事業15億22百万円(全体の7.4%)となっている。
  • 病院事業が大型投資の完了等により12億28百万円(44.7%)減少する一方、宅地造成事業は新規産業団地の造成等により13億26百万円(172.9%)増加している。
第9表 企業債発行額の状況一覧(単位:百万円)
区分 令和3年度
A
令和4年度
差引
B-A
増減率
(%)
法適用企業 上水道事業 5,652 6,330 678 12.0
簡易水道事業 78 73 -5 -6.3
病院事業 2,750 1,522 -1,228 -44.7
下水道事業 9,177 8,970 -207 -2.3
観光施設事業 0 12 12 皆増
介護サービス事業 0 0 0  
その他事業 200 180 -20 -10.0
小計 17,857 17,087 -770 -4.3
法非適用企業 簡易水道事業 478 206 -271 -56.8
電気事業 0 0 0  
下水道事業 1,624 1,255 -370 -22.8
観光施設事業 0 0 0  
宅地造成事業 767 2,093 1,326 172.9
介護サービス事業 1 1 -0 -30.8
小計 2,870 3,555 684 23.8
合計 20,727 20,641 -86 -0.4
第10表 企業債発行額の推移(単位:百万円、%)
区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
決算額 伸び率
法適用企業 上水道事業 4,656 4,595 5,432 5,010 6,714 5,652 6,330 112.0
簡易水道事業 11 9 9 8 23 78 73 93.7
ガス事業 15 0 0 0 0 0 0  
病院事業 4,737 10,757 565 1,022 1,693 2,750 1,522 55.3
下水道事業 4,929 5,111 4,639 5,450 8,361 9,177 8,970 97.7
観光施設事業 0 0 0 0 0 0 12 皆増
介護サービス事業 0 0 0 0 0 0 0  
その他事業 0 0 0 0 0 200 180 90.0
小計 14,348 20,472 10,645 11,490 16,791 17,857 17,087 95.7
法非適用企業 簡易水道事業 204 264 225 284 304 478 206 43.2
電気事業 206 224 161 0 333 0 0  
下水道事業 5,166 5,962 5,496 4,891 1,003 1,624 1,255 77.2
観光施設事業 0 0 34 46 114 0 0  
宅地造成事業 54 0 9 23 266 767 2,093 272.9
駐車場事業 0 0 0 0 0 0 0  
介護サービス事業 8 27 18 7 13 1 1 90.0
小計 5,638 6,477 5,943 5,251 2,033 2,870 3,555 123.8
合計 19,986 26,949 16,587 16,741 18,824 20,727 20,641 99.6

イ 企業債現在高

  • 企業債現在高は3,691億49百万円で、 前年度末に比べて118億27百万円、3.1%減少し、平成16年度以降減少傾向が続いている。
  • 事業別企業債現在高では、 下水道事業2,244億59百万円(全体の60.8%)が最も大きく、次いで水道事業(簡易水道事業含む)1,022億25億円(全体の27.7%)、病院事業374億87百万円(全体の10.2%)となっている。
第11表 企業債現在高の推移一覧(単位:百万円)
事業別 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
A
令和4年度
B
差引
B-A
増減率
(%)
構成比
(%)
水道(含む簡水) 109,025 106,023 107,480 104,748 102,225 -2,523 -2.4 27.7
下水道 259,491 251,083 241,619 233,276 224,459 -8,818 -3.8 60.8
病院 45,805 42,310 40,213 39,682 37,487 -2,195 -5.5 10.2
その他 3,086 2,500 2,616 3,269 4,978 1,709 52.3 1.3

電気 565 532 832 800 767 -​33 -​4.1 0.2
ガス 0 0            
観光施設 412 392 444 383 328 -​55 -​14.3 0.1
宅地造成 841 490 380 1,064 2,849 1,785 167.7 0.7
駐車場 54 0            
介護サービス 1,214 1,087 960 823 674 -149 -18.1 0.2
その他 0 0 0 200 360 160 80.0 0.1
合計 417,407 401,916 391,928 380,976 369,149 -11,827 -3.1 100.0

(9)資金不足比率

 本県の市町村公営企業において、財政健全化法(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)に基づく資金不足が生じている公営企業会計はなかった。


市町村行財政診断
群馬県市町村公営企業に係る抜本的な改革等の取組状況
公立病院経営強化プラン
県内市町村の公共施設等総合管理計画について
市町村振興宝くじ